我付款的时候借的是预付账款。可是暂估原材料的时候做成了贷应付账款,怎么办呀

主要是好几个月都是这样做的
2025年03月01日 11:36
有3个网友回答
网友(1):

按照雁子非非说的做
你现在预防账款有余额 应付账款也有余额 把应付账款余额转到预防账款去 不就平了吗
原来
借:预付账款-A1000
贷:银行存款
暂估
借:原材料
应交税金-进项
贷:应付账款-A1000

你的预付账款有余额1000
你的应付账款有余额1000
调整
借:借 应付账款 1000
贷 预付账款1000
帐不是都平了吗 摘要写调整某月某号凭证 串户

网友(2):

做一个 借 应付账款 贷 预付账款 的 调整分录就好了

网友(3):

冲掉之前做的预付帐款,调整为应付帐款就好了