用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结?

2024年11月30日 00:50
有5个网友回答
网友(1):

  展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)。
  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执简链坦行反结账命令,反结账的步骤为:

  第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

  第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:唤嫌“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

  其中:最近一次记账前状态,即将最近拦桐一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

  第三步:取消审核恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

网友(2):

试试这样:打开 企业管理器 找到你差拆拍的帐套的09年度的数据库,打开 gl_mend 表,找到 iperiod 为12的行,将bflag_FA 列的值,改虚羡为 false ;御猛qq:1572492

网友(3):

要反结账,你用09年12月31日登陆进去,进入模块。就有恢复月初状态了。。就可以反结账了

网友(4):

跨年操作需要改数据库才可以的

网友(5):

搜一下:用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结