想问问,如果应付账款年初数是-100.这个要重分类到预付的借方,但是分录不记得怎么写,帮帮忙

2025年03月01日 12:06
有3个网友回答
网友(1):

你的意思是:应付账款有借方余额100?如果是这样,想转入“预付账款”
借:预付账款 100
贷:应付账款 100
另外,会计上数字要加上“借、贷”符号。

网友(2):

“应付账款“”借方余额在做资产报表时重分类到“预付账款”报表项目,这种情况不需要做凭证的,只是报表分类问题,也就是所谓的调表不调账呀。

希望能帮助到你!

网友(3):

如果是报表里面的上年度带下来的就不用调账