为什么本期应计提金额=坏账准备期末余额-(坏账准备期初余额-核销坏账金额+已核销坏账又收回金额)???

2024年11月19日 18:26
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网友(1):

其实不必考虑公式,因为每个单位在计提坏账准备时是在会计期未,而且是有标准的,只要是你在期未发现坏账准备贷方余额小于应计提标准,你就按差计提,分录:
借:资产减值损失
贷:坏账准备。
如果在期未发现坏账准备贷方余额大于计提标准,就冲销多出部分,分录:
借:坏账准备
贷:资产减值损失。
希望能够帮助到你!!!