我司为一般纳税人出口企业 一供应商发票开错但我们已认证 后申请了红票 请问进项转出分录怎么做?

2024年12月04日 10:38
有2个网友回答
网友(1):

开来红票后入账,之前的错误发票不需要做进项税转出分录,因为已对冲

网友(2):

借:应缴税费-应交增值税(进项税)
贷:应缴税费-应交增值税(进项税转出)
如果申请了红票,应红冲。