根据我的判断你是提前设置好了本年利润科目后,又在损益类科目下加的利息和开办费摊销的,你进行如下操作试试:总账——期末——转账定义——期间损益——“本年利润科目”栏后面的“3131”清空——确定,然后再 总账——期末——转账定义——期间损益——“本年利润科目”栏后面录入“3131”——确定,再进行“月末转账”操作即可啊
感觉上是设置有问题,你用的转账生成是用的“期间损益”的那一项么?如果是自定义的可能会出现你说的问题,如果是“期间损益”结转的那一项,不应该出现这种情况啊……
你再看看转入科目有没有设置正确,应该是“本年利润”科目
软件中的期末处理,有专门的结转损益功能,直接用他生成凭证就行。
这有几个情况,第一,你得看有没有把这两个科目放入期间损益结转里面,第二,利息你是不是用红字做的,应该用红字做在借方。而且应该不会所有科目都在贷方啊,你的本年利润设置了吗?