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其他应收款怎么调整为其他应付款,账务如何处理?谢谢 当初做账为:借银行存款 贷其他应收款
其他应收款怎么调整为其他应付款,账务如何处理?谢谢 当初做账为:借银行存款 贷其他应收款
2025年03月22日 09:16
有1个网友回答
网友(1):
直接做分录调整就可以了
借:其他应收款
贷:其他应付款
这样调整之后,其他应收款余额为0,其他应付款为贷方余额,也就是正数(其他应付款是负债,在贷方表示增加)
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