开具红字发票怎么填增值税申报表?

2024年11月18日 12:25
有2个网友回答
网友(1):

对方开来的红字发票进项税额会在申报表中自动生成“进项转出”数据,不用手工填写的。
《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)

在填写有关防伪税控增值税专用发票的栏目时,必须要依据防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细。

网友(2):

根据提示,你在当期开了《开具红字增值税专用发票信息表》。这张表和开具红字发票是两个步骤,分开的。根据提示,你应该是让你的供应商给你开了一张红字发票,(如果你不填《开具红字增值税专用发票信息表》他开不了)。既然他给你开了红字发票,你就要做进项转出,这个税额1157.77元,应该要加到你的应纳税额当中。相当于减少了进项抵扣,增加了应纳税额。